民盟宿州市总支2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.民盟宿州市总支2019年财政拨款收支总表
2.民盟宿州市总支2019年一般公共预算支出表
3.民盟宿州市总支2019年一般公共预算基本支出表
4.民盟宿州市总支2019年政府性基金预算支出表
5.民盟宿州市总支2019年国有资本经营预算支出表
6.民盟宿州市总支2019年收支总表
7.民盟宿州市总支2019年收入总表
8.民盟宿州市总支2019年支出总表
9.民盟宿州市总支2019年政府采购支出表
10.民盟宿州市总支2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责党派机关的文秘、行政等各项管理工作;联络接待、职工福利工作;联系成员及组织发展工作;组织社会调查服务,参政议政、脱贫攻坚民主监督工作;宣传、报道,编印会刊工作;组织支部学习,开展社会咨询服务等工作。
二、部门预算单位构成
2019年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
民盟宿州市总支本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
(一)继续按照中共安徽省委统战部皖统办【2011】40号《转发〈关于实施统一战线“同心示范工程”座谈会纪要〉的通知》要求,结合实际,认真贯彻落实“同心示范工程”,履行参政党服务社会职能。
(二)提高参政议政水平,调动民盟盟员力量,围绕经济和社会发展热点问题,确定重点课题,深入开展调研,精心撰稿,为2019年省、市政协及全国政协会议提供高质量的提案和大会发言;加强与民盟界别政协委员的联系与沟通,以课题为纽带,积极配合政协民盟界别活动,围绕宿州工作大局,建言献策。
(三)加强组织工作力度,积极推进后备干部队伍建设,进一步搞好民盟盟员培训工作,做好盟员盟籍管理、盟纪执行、考核、统计等工作。
(四)加强民盟盟员思想政治教育工作和对外宣传工作。
(五)定期、按时召开民盟宿州市总支部委员会全委会议;召开参政议政工作会议,社会服务工作会议。
(六)继续做好“同心工程”工作,拓展社会服务领域,开展支边、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作,为发展宿州经济服务;深入基层调查研究,做好社情民意及提案工作。
(七)根据民盟中央工作部署及民盟安徽省委指导,开展好宿州市“黄丝带帮教”行动活动。
(八)根据民盟中央工作部署,开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践”活动,推荐全省优秀民盟盟员,并进行宣传报道。
第二部分 2019年部门预算表
表一 |
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2019年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||
单位名称:民盟 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共 预算拨款 |
22.98 |
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
经常收入 预算拨款 |
22.98 |
(五)教育支出 |
|
|
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|
国库管理 非税收入 |
|
(六)科学技术支出 |
|
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(二)政府性基金 预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育 与传媒支出 |
|
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(三)国有资本经营 预算拨款 |
|
(八)社会保障和 就业支出 |
0.99 |
0.99 |
|
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(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
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|
(十)卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
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(十一)节能环保支出 |
|
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探 信息等支出 |
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|
(十六)商业服务业等支出 |
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|
(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
|
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|
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|
(十九)自然资源海洋 气象等支出 |
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|
(二十)住房保障支出 |
0.75 |
0.75 |
|
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|
(二十一)粮油物资 储备支出 |
|
|
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|
(二十二)灾害防治及 应急管理 |
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(二十三)预备费 |
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(二十四)国债还本 付息支出 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十六)转移性支出 |
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结转下年 |
|
|
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收入总计 |
22.98 |
支出总计 |
22.98 |
22.98 |
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|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
表二 |
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2019年部门一般公共预算支出表 |
||||
单位名称:民盟 |
|
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
22.98 |
8.98 |
14.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
20.84 |
6.84 |
14.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
20.84 |
6.84 |
14.00 |
2012801 |
行政运行 |
11.84 |
6.84 |
5.00 |
2012804 |
参政议政 |
9.00 |
|
9.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.99 |
0.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
0.99 |
0.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.40 |
0.40 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.75 |
0.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.75 |
0.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.60 |
0.60 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.15 |
0.15 |
|
表三 |
|
|
2019年部门一般公共预算基本支出表 |
||
单位名称:民盟 |
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
8.98 |
301 |
工资福利支出 |
7.35 |
30101 |
基本工资 |
2.59 |
30102 |
津贴补贴 |
2.53 |
30103 |
奖金 |
0.22 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.99 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
0.30 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
30113 |
住房公积金 |
0.60 |
302 |
商品和服务支出 |
1.63 |
30201 |
办公费 |
0.81 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
30228 |
工会经费 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
30239 |
其他交通费用 |
0.66 |
表四 |
|
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|
2019年部门政府性基金预算支出表 |
||||
单位名称:民盟 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
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表五 |
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|
2019年部门国有资本经营预算收支表 |
||||
单位名称:民盟 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
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|
表六 |
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2019年部门收支预算总表 |
|||
单位名称:民盟 |
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单位:万元 |
收 入 |
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
22.98 |
一、一般公共服务支出 |
20.84 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障与就业支出 |
0.99 |
其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
|
十、卫生健康支出 |
0.40 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.75 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
22.98 |
本 年 支 出 合 计 |
22.98 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
收 入 总 计 |
22.98 |
支 出 总 计 |
22.98 |
表七 |
|
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2019年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
单位名称:民盟 |
|
|
|
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|
|
|
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|
单位:万元 |
||
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
合计 |
22.98 |
|
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.84 |
|
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
20.84 |
|
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
11.84 |
|
11.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012804 |
参政议政 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.75 |
|
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.75 |
|
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
表八 |
|
|
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|
2019年部门支出预算总表 |
||||
单位名称:民盟 |
|
|
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
22.98 |
8.98 |
14.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
20.84 |
6.84 |
14.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
20.84 |
6.84 |
14.00 |
2012801 |
行政运行 |
11.84 |
6.84 |
5.00 |
2012804 |
参政议政 |
9.00 |
|
9.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.99 |
0.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.99 |
0.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.40 |
0.40 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.40 |
0.40 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.75 |
0.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.75 |
0.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.60 |
0.60 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.15 |
0.15 |
|
表九 |
|
|
|
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|
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|
2019年政府采购预算表 |
|
|
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|
|
|
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||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称(采购品目) |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余(公共财政资金) |
上年结余(政府性基金) |
上年结余(非部收入超收) |
上年结余(国资经营收入) |
上年结余(专户) |
上年结余(其他收入) |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表十 |
|
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|
|
|
|
|
|
2019年政府购买服务表 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位名称(采购服务项目) |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余(公共财政资金) |
上年结余(政府性基金) |
上年结余(非部收入超收) |
上年结余(国资经营收入) |
上年结余(专户) |
上年结余(其他收入) |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,民盟宿州市总支所有收入和支出均纳入部门预算管理。民盟宿州市总支2019年收支总预算22.98万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2019年收入预算情况
民盟宿州市总支2019年收入预算22.98万元,其中:一般公共预算拨款收入22.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。
三、2019年支出预算情况
民盟宿州市总支2019年支出预算22.98万元,其中:基本支出8.98万元,占39.08%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出14万元,占60.92%,主要用于民主党派及工商联事务项目等支出。
四、2019年财政拨款收支预算总体情况
民盟宿州市总支2019年财政拨款收支预算22.98万元。收入来自本年一般公共预算拨款22.98万元、政府性基金预算拨款0元、上年结转0万元。支出包括:支出包括:一般公共服务20.82万元,占90.60%;社会保障和就业支出1.01万元,占4.40%;医疗卫生支出0.4万元,占1.74%;住房保障支出0.75万元,占3.26%。
五、2019年一般公共预算支出情况
民盟宿州市总支2019年一般公共预算财政拨款22.98万元。收入来自本年一般公共预算拨款22.98万元、政府性基金预算拨款0元、上年结转0万元。支出包括:支出包括:一般公共服务20.82万元,占90.60%;社会保障和就业支出1.01万元,占4.40%;医疗卫生支出0.4万元,占1.74%;住房保障支出0.75万元,占3.26%。
具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2019年支出20.84万元,与2018年相比增加0.02万元。其中,“行政运行”预算11.84万元,主要用于办公费、人员工资经费支出;“参政议政”预算9万元,主要用于参政议政办公支出。
(二)“社会保障和就业”2019年支出0.99万元,与2018年减少0.02。其中,“财政对基本养老保险基金的补助”预算0.99万元,主要用于在职人员养老保险支出。
(三)“卫生健康支出” 2019年支出0.4万元,与2017年增加0.03万元。其中:“行政单位医疗”预算0.3万元,主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.1万元,主要用于公务员医疗补贴。
(四)“住房保障支出”2019年支出0.75万元,与2017年增加了0.05万元。其中:“住房公积金”预算0.6万元,“提租补贴”预算0.15万元,主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2019年一般公共预算基本支出情况
民盟宿州市总支2019年一般公共预算基本支出8.98万元,其中:工资福利支出7.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出1.63万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、2019年政府性基金预算财政拨款情况
民盟宿州市总支2019年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。
八、2019年部门国有资本经营预算情况
民盟宿州市总支2019年没有国有资本预算拨款收入,也没有国有资本预算拨款安排的支出。
九、2019年部门“三公”经费预算情况
民盟宿州市总支2019年度“三公”经费支出预算为0万元,比上年预算少1.7万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年预算持平。
(二)公务接待费支出0万元,与上年预算年持平。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,比上年预算持平。
(四)一般公用支出0万元,比上年预算少1.7万元。
十、其他重要事项的情况说明=
(一)机关运行经费。
民盟宿州市总支2019年机关运行经费财政拨款预算22.98万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2019年民盟宿州市总支政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
民盟宿州市总支共有保障使用的车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 民盟宿州市总支2019年部门预算表
1. 民盟宿州市总支2019年部门收支预算总表
2. 民盟宿州市总支2019年部门收入预算总表
3. 民盟宿州市总支2019年部门支出预算总表
4. 民盟宿州市总支2019年部门财政拨款收支预算总表
5. 民盟宿州市总支2019年部门一般公共预算支出预算表
6. 民盟宿州市总支2019年部门一般公共预算基本支出预算表
7.民盟宿州市总支2019年部门政府性基金预算收支预算表
8. 民盟宿州市总支2019年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 民盟宿州市总支2019年部门“三公”经费预算表
附件:民盟宿州市总支2019年部门预算表